БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. ФОРМА N 1
Утвержден
постановлением Минфина
от 17.02.2004 N 16
Для промежуточной
и годовой бухгалтерской
отчетности
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА "___" _______________ ____ Г.
-----------¬
|КОДЫ |
+----------+
Форма N 1 по ОКУД |0502071 |
+--T---T---+
Дата (год, месяц, число) | | | |
+--+---+---+
Организация ________________________ по ОКЮЛП | |
+----------+
____________________________________ | |
+----------+
Учетный номер плательщика __________ УНП | |
+----------+
Вид деятельности ___________________ по ОКЭД | |
+-----T----+
Организационно-правовая форма ______ по ОКОПФ | | |
+-----+----+
Орган управления ___________________ по СООУ | |
+----------+
Единицы измерения: млн.руб. по ОКЕИ | |
L-----------
Адрес ______________________________________________________________
----------------------¬
Контрольная сумма | |
+---------------------+
Дата утверждения | |
+---------------------+
Дата отправки (принятия) | |
L----------------------
--------------------------------------------------------------------
|Актив |Код |На начало|На конец |
| |строки|отчетного|отчетного|
| | |года |периода |
--------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |
--------------------------------------------------------------------
|I. Внеоборотные активы | | | |
|Основные средства (01, 02) |110 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Нематериальные активы (04, 05) |120 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Доходные вложения в материальные | | | |
|ценности (02, 03) |130 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Вложения во внеоборотные активы (07, | | | |
|08) |140 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Прочие внеоборотные активы |150 | | |
--------------------------------------------------------------------
|ИТОГО по разделу I |190 | | |
--------------------------------------------------------------------
|II. Оборотные активы | | | |
|Запасы и затраты |210 | | |
--------------------------------------------------------------------
|В том числе: | | | |
|сырье, материалы и другие ценности | | | |
|(10, 14, 15, 16) |211 | | |
--------------------------------------------------------------------
|животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |
--------------------------------------------------------------------
|незавершенное производство (издержки | | | |
|обращения) (20, 21, 23, 29, 44) |213 | | |
--------------------------------------------------------------------
|прочие запасы и затраты |214 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Налоги по приобретенным ценностям (18, | | | |
|76) |220 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Готовая продукция и товары (40, 41, 43)|230 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Товары отгруженные, выполненные | | | |
|работы, оказанные услуги (45, 46) |240 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Дебиторская задолженность |250 | | |
--------------------------------------------------------------------
|В том числе: | | | |
|расчеты с покупателями и заказчиками | | | |
|(62, 63) |251 | | |
--------------------------------------------------------------------
|расчеты с учредителями по вкладам в | | | |
|уставный фонд (75) |252 | | |
--------------------------------------------------------------------
|расчеты с разными дебиторами и | | | |
|кредиторами (76) |253 | | |
--------------------------------------------------------------------
|прочая дебиторская задолженность |254 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Финансовые вложения (58, 59) |260 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) |270 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Прочие оборотные активы |280 | | |
--------------------------------------------------------------------
|ИТОГО по разделу II |290 | | |
--------------------------------------------------------------------
|БАЛАНС |390 | | |
--------------------------------------------------------------------
|III. Источники собственных средств | | | |
|Уставный фонд (80) |510 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Собственные акции (доли), выкупленные | | | |
|у акционеров (учредителей) (81) |515 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Резервный фонд (82) |520 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Добавочный фонд (83) |530 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Нераспределенная прибыль (84) |540 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Непокрытый убыток (84) |550 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Целевое финансирование (86) |560 | | |
--------------------------------------------------------------------
|ИТОГО по разделу III |590 | | |
--------------------------------------------------------------------
|IV. Доходы и расходы | | | |
|Резервы предстоящих расходов (96) |610 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Расходы будущих периодов (97) |620 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Доходы будущих периодов (98) |630 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Прибыль отчетного года (99) |640 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Убыток отчетного года (99) |650 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Прочие доходы и расходы |660 | | |
--------------------------------------------------------------------
|ИТОГО по разделу IV |690 | | |
--------------------------------------------------------------------
|V. Расчеты | | | |
|Краткосрочные кредиты и займы (66) |710 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Долгосрочные кредиты и займы (67) |720 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Кредиторская задолженность |730 | | |
--------------------------------------------------------------------
|В том числе: | | | |
|расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | |
|(60) |731 | | |
--------------------------------------------------------------------
|расчеты по оплате труда (70) |732 | | |
--------------------------------------------------------------------
|расчеты по прочим операциям с | | | |
|персоналом (71, 73) |733 | | |
--------------------------------------------------------------------
|расчеты по налогам и сборам (68) |734 | | |
--------------------------------------------------------------------
|расчеты по социальному страхованию и | | | |
|обеспечению (69) |735 | | |
--------------------------------------------------------------------
|расчеты с акционерами (учредителями) | | | |
|по выплате доходов (дивидендов) (75) |736 | | |
--------------------------------------------------------------------
|расчеты с разными дебиторами и | | | |
|кредиторами (76) |737 | | |
--------------------------------------------------------------------
|Прочие виды обязательств |740 | | |
--------------------------------------------------------------------
|ИТОГО по разделу V |790 | | |
--------------------------------------------------------------------
|БАЛАНС |890 | | |
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
|Справка о наличии ценностей, учитываемых на |На конец |
|забалансовых счетах |отчетного|
| |периода |
----------------------------------------------------------------
|Арендованные основные средства (001) | |
----------------------------------------------------------------
|Товарно-материальные ценности, принятые на | |
|ответственное хранение (002) | |
----------------------------------------------------------------
|Материалы, принятые в переработку (003) | |
----------------------------------------------------------------
|Товары, принятые на комиссию (004) | |
----------------------------------------------------------------
|Оборудование, принятое для монтажа (005) | |
----------------------------------------------------------------
|Бланки строгой отчетности (006) | |
----------------------------------------------------------------
|Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных | |
|дебиторов (007) | |
----------------------------------------------------------------
|Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)| |
----------------------------------------------------------------
|Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | |
----------------------------------------------------------------
|Амортизационный фонд воспроизводства основных | |
|средств (010) | |
----------------------------------------------------------------
|Основные средства, сданные в аренду (011) | |
----------------------------------------------------------------
|Нематериальные активы, полученные в пользование | |
|(012) | |
----------------------------------------------------------------
|Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных | |
|активов (013) | |
----------------------------------------------------------------
|Потеря стоимости основных средств (014) | |
----------------------------------------------------------------
Руководитель _____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер
(бухгалтер) ______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"___" __________ ____ г.
|